Това е стара версия на документа!
Как да настроя схема за получаване (взимане) на аванси
Взимане на парите
счетоводно 501 на 412 (разчет аванси с клиенти)
501=1200 лв
412=1200 лв
Издаване на фактура за получения аванс
той генерира ДЪЛГ към нас
412 на 453.1 (за частта от ДДС-то)
412 = 1200-200
453 = +200
Този ФД тип #2 е в папка с ФД тип #1, и се балансира с него
По операция 2 и 3 не се осчетоводява друго освен ДДС-то.
Даване на стока с прихващане на аванса
Дълга към нас е само за разликата (която ще се доплаща, ако има такава)
счетоводно:
412 / 411 за приспаднатия аванс
411 / 701 за стоката (на цялата и стойност)
411 / 453.1 за цялото ДДС (то е само за разликата де, ако има такава)
Тази разлика (реалния дълг, ако го има) се плаща с ФД Тип #3 (нормално плащане, покриващо дълги и увеличаващо каса)
ФД Тип#4 за прихващане, на стойност аванса
Краен резултат - баланс между взетия и прихванатия баланс
Мога да имам баланс ФД#1 - ФД#4, който ще показва КОЛКО АВАНС МУ ОСТАВА НА КЛИЕНТА. Той може да бъде и сделка по сделка, но може да е и за контрагента като цяло.