Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_drugi

Това е стара версия на документа!


Настройки на Финансови документи

Други

Има възможност за попълване на автоматична промяна на контрагента, както и промяна на обекта заедно с контрагента.

Ако за даден потребител е зададен подразбиращ се служител чрез баркод (избирате за Източник, Посредник, Получател) - той се попълва автоматично във всички възможни документи, в които има служител.
Чрез избор на служител с баркод,ако имаме дефиниран служител в Потребители (Потребители и Права на достъп), в зависимост от избора, може да се попълва автоматично името на служителя при отварянето на нов документ.

Избор на контрагент от баркод - определя дали при сканиране на баркод на контрагент, той да отиде в Източник/Посредник/Получател.

Пояснение:

Независимо от това дали има настройка на Търговски документ, от която се определя дали баркодът на контрагент отива в Източник/Посредник/Получател, е необходимо да настроите това да може да става и чрез маска, тъй като се използват с различно предназначение.
Идеята е да може в една и съща продажба да се сканират два различни баркода, от където чрез маската да се разпознае, че например единият баркод се отнася за Получателя, а другият за Посредника.

Важно:

Полето „при избор на контрагент чрез баркод“, работи само ако преди това чрез маска в баркода не е разпозната ролята на контрагента (Източник/Посредник/Получател).

С други думи приоритетът е първо се гледа какво е разпознато с маската и ако не е разпозната роля на Контрагента, после вече се гледа настройката от документа.

В практиката се налага да може да се контролират какви суми се отразяват с определени финансови документи, тъй като, например, някои видове плащания чисто логически не могат да бъдат сторнирани (напр. не може да се върнат пари по карта при сторно операция).
За да се избегнат подобни ситуации за финансовите документи се въвежда опция за избор на допустими суми.

По подразбиране и при ъпгрейд е избрана стойността „Не се прави проверка“. Реализирана е и проверка да не се позволява приключване на ФД, ако е нарушено условието зададено в настройката.

Относно възможноста за Броене на купюри коя сума и валута да се гледа във финансовия документ (базова или превалутирана) се определя от настройка Броене по купюри. Имате възможност за избор от две опции „За сумата в базова стойност и валута“ или „За сумата в превалутирана стойност и валута“.

Допълнителна информация:
Редакция на типа на Финансовия документ - Общи положения

documenti/obsti/tabove_nastrojki_na_fin.documenti/fd_drugi.1517994505.txt.gz · Последна промяна: 2018/02/07 09:08 от k.kyurkchieva