Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_drugi

Това е стара версия на документа!


Настройки на Финансов документ - Други

Избор на контрагент от баркод - определя дали баркода на контрагент отива в Източник/Посредник/Получател.

В зависимост от това кои списъци за избор сте посочили, в таб „Други“, в „Подразбиращи се стойности“ може да зададете кои стойности за „Контрагент“, „Обект на контрагента“ и „Каса“да се зареждат като подразбиращи се при създаване на нов документ.

Принципно навсякъде в програмата е възможно да се зададе „Подразбираща се стойност“ за дадено поле. Във финансовия документ има подразбиращи се стойности за „Контрагент“, „Обект на контрагента“ и „Каса“. В зависимост от това кои списъци за избор сте посочили, тук може да зададете кои стойности за тях да се зареждат като подразбиращи се при създаване на нов документ.

Имате възможност и за попълване на автоматична промяна на контрагента, както и промяна на обекта заедно с контрагента.

Важно:

Задължително първо трябва да посочите „Списъците за избор“ преди да пристъпите в избора на „Подразбиращи се стойности“.
В противен случай списъците за подразбиращи се стойности ще бъдат празни и не бихте могли да изберете запис.

От тук настройвате и дали да има „Кочан“ с документи и да се зарежда ли подразбиращата му се стойност. Като към всеки Финансов документ може да има съвсем отделен кочан с документи. Има неограничено множество от кочани и те могат да се вържат към всеки Финансов документ.

Кочаните с документи също така са номенклатури. В настройката на номенклатурата на кочаните се казва кой е кочанът, номер на следващия документ и допустими стойности на кочана и също се показва към кой документ принадлежи кочанът.

Един кочан може да принадлежи към най-различни документи и към един документ може да принадлежат различни кочани. Това позволява да има не само кочани с фактури, но и всякакви други кочани, като има уникална последователност на номерата, а не се гледа само номерацията на документите.

Ако за даден потребител е зададен подразбиращ се служител чрез баркод (избирате за Източник, Посредник, Получател)- той се попълва автоматично във всички възможни документи, в които има служител.
Чрез избор на служител с баркод,ако имаме дефиниран служител в Потребители (Потребители и Права на достъп), в зависимост от избора, може да се попълва автоматично името на служителя при отварянето на нов документ.

Избор на контрагент от баркод - определя дали баркода на контрагент отива в Източник/Посредник/Получател.

Пояснение:

Независимо, че има настройка на Търговски документ, от която се определя дали баркода на контрагент отива в Източник/Посредник/Получател, е необходимо да направим това да може да става и с маска. Използват се с различно предназначение.
Идеята е да може в една и съща продажба да се сканират два различни баркода, от където чрез маската да разпознае, че например единият баркод се отнася за Получателя, а другият за Посредника.

Важно:

Полето „при избор на контрагент чрез баркод“, работи само ако преди това чрез маска в баркода не е разпозната ролята на контрагента (Източник/Посредник/Получател).

С други думи приоритета е първо се гледа какво е разпознато с маската и ако не е разпозната роля на Контрагента, после вече се гледа настройката от документа.

В Поле Подразбираща се посока при обмен на валута - поле за основен/обратен курс, което се пресмята и като се запише в него стойност се изчислява стойността за обратния/основния курс. Можете да изберета в каква посока да се пресмята курсът с опциите за сума –> обменна валута или обменна валута –> сума. (Настройката е полезна например за Бордеро за закупуване на валута, за да не се налага потребителят да пресмята обратния курс на обявения във финансовите институции).

documenti/obsti/tabove_nastrojki_na_fin.documenti/fd_drugi.1407912433.txt.gz · Последна промяна: 2018/01/11 15:30 (външна редакция)