====== Как да използваме Стойностен баланс за сравняване на "Стойност без ДДС след ТО" ====== /*[[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]]*/ При двустъпков процес по получаване на стока (напр. **Приемане на стока в склада** и **Фактура за доставка**) е необходимо да има верни СДЦ и себестойност на ниво фирма/обект, за да има коректно ценообразуване и справки за печалба, но и в същото време да може да се приема стока в склада, дори и без да има фактура за нея. \\ За да може още с първия документ, когато реално стоката бъде получена, да се увеличи и наличността и себестойността на склада, то този документ задължително трябва да съдържа цени. {{:kak_da:потвърждение_доставка.png?650|}} {{:kak_da:прием_на_стока.png?650|}} В практиката е допустимо да се приеме количество различно от фактурираното или единичните цени във фактурата да са различни, от тези с които е потвърдена доставката (и/или стоковата разписка, с която са доставени). В тези случаи е възможно да няма кредитно/дебитно известие за разликата, т.е. тя да е за сметка на клиента (собственика). \\ {{:kak_da:фактура_за_доставка.png?650|}} Това поражда необходимостта да може да се сравнят количествата и цените на документите, с които се увеличава наличността (приема на стока) и тези, с които се генерират задължения (фактура, кредитно/дебитно известие) и лесно да се създаде друг вид ТД, който ще служи само за корекция на СДЦ и себестойност. {{:kak_da:корекция_на_разликите.png?650|}} За да може да се изчисли **разликата в стойностите на ниво артикул**, се използва [[nomenklaturi:drugi:balansi_finansovi|стойностен баланс]] **„Ст-ст без ДДС по позиция, цвят, размер и валута“**, който да **сравнява позициите, техните количества и цени, групирано по позиция и по валута**. С него се сравнява **"Стойността без ДДС след ТО", защото с нея се изменя и СДЦ**. {{:nomenklaturi:drugi:vidove_stojnostni_balansi.png?400|}} За да стане възможно **създаването на документ за изравняване на стойностите** се използва **копиращ скрипт**, в който основни параметри са: \\ • параметър, в който се записва константа, която се поставя като количество на артикула за всеки ред от новия документ \\ • параметър, чрез който се задава къде да се запише разликата от баланса \\ • параметър, с който се обръща знака на сумата на реда. Важно е да се вземе предвид, че тъй като за коректно изчисление на себестойност е необходимо датата и часа на документа за корекция да е равна на тази от документа за прием, **скриптът трябва задължително да бъде стартиран от последния документ за прием на стока**. /* Реализирана е и **справка**, с която се визуализира този тип баланс. */ За да се визуализира този тип баланс, се използва разработена за него справка. В нея има сумарна част за всички документи в папката за дадения баланс и детайлна част по позиции. {{:kak_da:баланс.png?650|}}