Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_drugi

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revisionПредходна версия
Следваща версия
Предходна версия
documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_drugi [2017/08/18 06:39] k.kyurkchievadocumenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:fd_drugi [2020/08/28 11:20] (текуща) – [Други] m.ayvazova
Ред 1: Ред 1:
-===== Настройки на Финансов документ Други ===== +====== Настройки на Финансови документи ======  
 +===== Други =====
  
-**Избор на контрагент от баркод** - определя дали баркода на контрагент отива в Източник/Посредник/Получател.+{{:documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:фд_таб_други.png?800|}}
  
 +{{:documenti:obsti:промянаконтр_финансови_документи.png?800|}}
 +
 +/* Принципно навсякъде в програмата е възможно да се зададе **"Подразбираща се стойност"** за дадено поле. Във финансовия документ има подразбиращи се стойности за **"Контрагент", "Обект на контрагента" и "Каса"**. В зависимост от това **кои списъци за избор сте посочили**, тук може да зададете кои стойности за тях да се зареждат като подразбиращи се при създаване на нов документ.\\
  
 В зависимост от това **кои списъци за избор сте посочили**, в таб **"Други"**, в "Подразбиращи се стойности" може да зададете кои стойности за **"Контрагент"**, **"Обект на контрагента"** и **"Каса"**да се зареждат като подразбиращи се при създаване на нов документ. \\ В зависимост от това **кои списъци за избор сте посочили**, в таб **"Други"**, в "Подразбиращи се стойности" може да зададете кои стойности за **"Контрагент"**, **"Обект на контрагента"** и **"Каса"**да се зареждат като подразбиращи се при създаване на нов документ. \\
- 
-Принципно навсякъде в програмата е възможно да се зададе **"Подразбираща се стойност"** за дадено поле. Във финансовия документ има подразбиращи се стойности за **"Контрагент", "Обект на контрагента" и "Каса"**. В зависимост от това **кои списъци за избор сте посочили**, тук може да зададете кои стойности за тях да се зареждат като подразбиращи се при създаване на нов документ.\\ 
- 
-{{:documenti:obsti:фд_таб_друг2.jpg?700|}} 
- 
-{{:documenti:obsti:промянаконтр_финансови_документи.png?800|}} 
- 
-Имате възможност и за попълване на автоматична промяна на контрагента, както и промяна на обекта заедно с контрагента. 
  
 <box round red|**Важно**:> Задължително **първо** трябва да посочите **"Списъците за избор"** преди да пристъпите в избора на **"Подразбиращи се стойности"**. \\  В противен случай списъците за подразбиращи се стойности ще бъдат празни и не бихте могли да изберете запис. </box> <box round red|**Важно**:> Задължително **първо** трябва да посочите **"Списъците за избор"** преди да пристъпите в избора на **"Подразбиращи се стойности"**. \\  В противен случай списъците за подразбиращи се стойности ще бъдат празни и не бихте могли да изберете запис. </box>
Ред 21: Ред 17:
    
 Един кочан може да принадлежи към най-различни документи и към един документ може да принадлежат различни кочани. Това позволява да има не само кочани с фактури, но и всякакви други кочани, като има уникална последователност на номерата, а не се гледа само номерацията на документите.  Един кочан може да принадлежи към най-различни документи и към един документ може да принадлежат различни кочани. Това позволява да има не само кочани с фактури, но и всякакви други кочани, като има уникална последователност на номерата, а не се гледа само номерацията на документите. 
 +В Поле **Подразбираща се посока при обмен на валута** - поле за основен/обратен курс, което се пресмята и като се запише в него стойност се изчислява стойността за обратния/основния курс. Можете да изберета в каква посока да се пресмята курсът с опциите за **сума --> обменна валута** или **обменна валута --> сума**. (Настройката е полезна например за Бордеро за закупуване на валута, за да не се налага потребителят да пресмята обратния курс на обявения във финансовите институции).
 + */
  
-Ако за даден потребител е зададен подразбиращ се служител чрез баркод (избирате за Източник, Посредник, Получател)- той се попълва автоматично във всички възможни документи, в които има служител.  \\ +В таб Други имате възможност направите допълнителни настройки на документите, като например да изберете дали контрагентът да бъде избиран автоматично, както и да отбележите дали промяната на контрагент в документа да довете и до промяна на обекта.
-Чрез избор на служител с баркод,ако имаме дефиниран служител в Потребители отребители и Права на достъп), в зависимост от избора, може да се попълва автоматично името на служителя при отварянето на нов документ.+
  
 +Ако за даден потребител е зададен подразбиращ се служител чрез баркод (избирате за Източник, Посредник, Получател) - той се попълва автоматично във всички възможни документи, в които има служител.  \\
 +Ако в Потребители (Потребители и Права на достъп) има дефиниран служител, чрез избор на служител от баркод, в зависимост от избора, може да се попълва автоматично името на служителя при отварянето на нов документ.
  
-**Избор на контрагент от баркод** - определя дали баркода на контрагент отива в Източник/Посредник/Получател.+**Избор на контрагент от баркод** - определя дали при сканиране на баркод на контрагент, той да отиде в Източник/Посредник/Получател.
  
-<box round orange|**Пояснение:**> Независимо, че има настройка на Търговски документ, от която се определя дали баркода на контрагент отива в Източник/Посредник/Получател, е необходимо да направим това да може да става и с маска. Използват се с различно предназначение. \\ +<box round orange|**Пояснение:**> Независимо от това дали документът има настройка, от която се определя дали баркодът на контрагент да отиде в полето за Източник/Посредник/Получател, е необходимо да настроите това да може да става и чрез маска, тъй като се използват с различно предназначение. \\ 
-Идеята е да може в една и съща продажба да се сканират два различни баркода, от където чрез маската да разпознае, че например единият баркод се отнася за Получателя, а другият за Посредника. </box>+Идеята е да може в един и същи документ да се сканират два различни баркода, от където чрез маската да се разпознае, че например единият баркод се отнася за Получателя, а другият за Посредника. </box>
  
-<box round red|**Важно:**> Полето "при избор на контрагент чрез баркод", работи само ако преди това чрез [[nomenklaturi:pozicii:miarki|маска в баркода]] не е разпозната ролята на контрагента (Източник/Посредник/Получател). \\+<box round red|**Важно:**> Полето "Избор на контрагент от баркод", работисамо ако преди това чрез [[nomenklaturi:pozicii:miarki|маска в баркода]] не е разпозната ролята на контрагента (Източник/Посредник/Получател). \\
  
-С други думи приоритета е първо се гледа какво е разпознато с маската и **ако не е разпозната роля на Контрагента**, после вече се гледа настройката от документа. </box>+С други думи приоритетът е първо се провери какво е разпознато с маската и **ако не е разпозната роля на Контрагента**, едва тогава да се гледа настройката от документа. </box>
  
  
-В Поле **Подразбираща се посока при обмен на валута** - поле за основен/обратен курс, което се пресмята и като се запише в него стойност се изчислява стойността за обратния/основния курс. Можете да изберета в каква посока да се пресмята курсът с опциите за **сума --> обменна валута** или **обменна валута --> сума**. (Настройката е полезна например за Бордеро за закупуване на валута, за да не се налага потребителят да пресмята обратния курс на обявения във финансовите институции). 
  
-В практиката се налага да може да се контролират какви суми се отразяват с определени финансови документи, тъй като, например, някои видове плащания чисто логически не могат да бъдат сторнирани (напр. не може да се върнат пари по карта при сторно операция). \\ +В практиката се налага да има контрол какви суми се отразяват с определени финансови документи, тъй като, например, някои видове плащания чисто логически не могат да бъдат сторнирани (напр. не може да се върнат пари по карта при сторно операция). \\ 
-За да се избегнат подобни ситуации за финансовите документи се въвежда опция за **избор на допустими суми**. +За да се избегнат подобни ситуации за финансовите документи е налична опция за **избор на допустими суми**. 
  
 {{:documenti:obsti:dopustimi_sumi.png|}} {{:documenti:obsti:dopustimi_sumi.png|}}
  
-По подразбиране и при ъпгрейд е избрана стойността "**Не се прави проверка**"+По подразбиране /* и при ъпгрейд */ е избрана стойността "**Не се прави проверка**".\\ 
-Реализирана е и проверка да не се позволява приключване на ФД, ако е нарушено условието зададено в настройката.+Не се позволява приключване на ФД, ако е нарушено условието зададено в настройката. 
 + 
 +**Коя сума и валута** да се гледа във финансовия документ (**базова или превалутирана**) при [[kak_da:broene_na_kupuri|Броене по купюри]] се определя от настройка **Броене по купюри**. Имате възможност за избор от две опции **„За сумата в базова стойност и валута“** или **„За сумата в превалутирана стойност и валута“**. /* ([[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]]) */
  
-Относно възможноста за [[kak_da:broene_na_kupuri|Броене на купюри]] **коя сума и валута** да се гледа във финансовия документ (**базова или превалутирана**) се определя от настройка **Броене по купюри**Имате възможност за избор от две опции **„За сумата в базова стойност и валута“** или **„За сумата в превалутирана стойност и валута“**. ([[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2017.06]])+{{ :documenti:obsti:tabove_nastrojki_na_fin.documenti:видове_фд_-_друти_-_броене_купюри.png |}}
  
-{{:kak_da:drugi_-_nastrojka_za_kupuri.png|}}+**Допълнителна информация:** \\ 
 +[[documenti:obsti:nastrojki_na_fin.documenti|Редакция на типа на Финансовия документ - Общи положения]]
  
documenti/obsti/tabove_nastrojki_na_fin.documenti/fd_drugi.1503038375.txt.gz · Последна промяна: 2018/01/11 15:30 (външна редакция)