Both sides previous revisionПредходна версияСледваща версия | Предходна версия |
documenti:finansovi:document [2019/01/16 08:26] – g.tsankova | documenti:finansovi:document [2021/03/18 13:22] (текуща) – k.kyurkchieva |
---|
====== Финансов документ - основни положения ====== | ====== Финансов документ - основни положения ====== |
| |
С финансовите документи отразявате движението на паричните потоци. Според естеството на бизнес процесa, който реализират и в зависимост от вида си, финансовите документи изменят задължението по даден търговски документ и наличностите по дадена каса или сметка. \\ | С финансовите документи отразявате движението на паричните потоци. Според естеството на бизнес процесa, който реализират, и в зависимост от вида си, финансовите документи изменят задължението по даден търговски документ и наличностите по дадена каса или сметка. \\ |
| |
Подобно на останалите елементи на системата, полетата, които са задължителни за попълване са оцветени в червен цвят. | Подобно на останалите елементи на системата, полетата, които са задължителни за попълване, са оцветени в червен цвят. |
| |
{{:documenti:finansovi:фд_задължителни_полета.png?750|}} | {{:documenti:finansovi:фд_задължителни_полета.png?750|}} |
{{:documenti:finansovi:фд_основни_положения.png?750|}} | {{:documenti:finansovi:фд_основни_положения.png?750|}} |
| |
Във финансовият документ са налице както общите да системата [[obsti_komponenti:osnovni_tabove_i_butoni|Основни табове и бутони]], така и допълнителни такива. | Във финансовия документ са налице както общите за системата [[obsti_komponenti:osnovni_tabove_i_butoni|Основни табове и бутони]], така и допълнителни такива. |
| |
{{:documenti:finansovi:финансов_документ_рибон.jpg|}} \\ | {{:documenti:finansovi:финансов_документ_рибон.jpg|}} \\ |
Проверката е в сила само за задължителни полета, за които няма потребителски настройки. </box> | Проверката е в сила само за задължителни полета, за които няма потребителски настройки. </box> |
| |
В случай, че финансовият документ се явява **Плащане** по търговски документ, посредством бутон **"Отвори свързания търг.документ"** се осъществява бърза навигация между свързаните документи, като се зарежда търговският документ, по който е направено плащането. | В случай че финансовият документ се явява **Плащане** по търговски документ, посредством бутон **"Отвори свързания търг.документ"** се осъществява бърза навигация между свързаните документи, като се зарежда търговският документ, по който е направено плащането. |
| |
Ако пък поради някаква причина при плащането по търговския документ, във финансовия не се е записал номер на фискален бон, чрез бутон **"Дописване номер на Фискален бон във ФД"** може да го нанесете ръчно. | Ако пък поради някаква причина при плащането по търговския документ във финансовия не се е записал номер на фискален бон, чрез бутон **"Дописване номер на Фискален бон във ФД"** може да го нанесете ръчно. |
| |
| {{:documenti:finansovi:фд_описване_номер_на_фискален_бон.png?750|}} |
| |
/* От [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2015.08]] при анулиране на документи (включително и нови) са премахнати проверките за задължителни полета, чието попълване се определя от настройките на документите.\\ | /* От [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2015.08]] при анулиране на документи (включително и нови) са премахнати проверките за задължителни полета, чието попълване се определя от настройките на документите.\\ |
За задължителни полета, за които няма настройки, проверката остава. */ | За задължителни полета, за които няма настройки, проверката остава. */ |
| |
{{:documenti:finansovi:фд_полета.png?750|}} | /* {{:documenti:finansovi:фд_полета.png?750|}}*/ |
| |
В полето за **Дата** на документа, автоматично се попълва текущата дата, която става и дата на издаване на документа. Ако е необходимо датата на документа да бъде различна от текущата, може да въведете ръчно друга дата или да изберете от календара. \\ | В полето за **Дата** на документа автоматично се попълва текущата дата, която става и дата на издаване на документа. Ако е необходимо датата на документа да бъде различна от текущата, може да въведете ръчно друга дата или да изберете от календара. \\ |
| |
Чрез избор от падащо меню посочвате **Контрагент - източник** и **Контрагент - получател**, съответно за източника и получателя на финансовия документ. | Чрез избор от падащо меню посочвате **Контрагент - източник** и **Контрагент - получател**, съответно за източника и получателя на финансовия документ. |
В полетата **Обект - източник** и **Обект - получател** избирате обектите на източника и получателя, от и към които е пуснат финансовият документ. Визуализират се само обектите, до които потребителят има съответните права на достъп. Ако в съответните номенклатури не са настроени предварително обекти на източника/получателя, не може да попълните полетата. | В полетата **Обект - източник** и **Обект - получател** избирате обектите на източника и получателя, от и към които е пуснат финансовият документ. Визуализират се само обектите, до които потребителят има съответните права на достъп. Ако в съответните номенклатури не са настроени предварително обекти на източника/получателя, не може да попълните полетата. |
| |
Служителите, които издават и приемат финансовия документ се попълват на база предварително настроени списъци, съответно за **Служител - източник** и **Служител - получател**. | Служителите, които издават и приемат финансовия документ, се попълват на база предварително настроени списъци, съответно за **Служител - източник** и **Служител - получател**. |
| |
Попълвате предварително данни за съответния служител на контрагента (име, отдел, длъжност, дата на назначаване и прекратяване на трудовия договор) в [[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti|Номенклатурата на контрагента]]. \\ | Попълвате предварително данни за съответния служител на контрагента (име, отдел, длъжност, дата на назначаване и прекратяване на трудовия договор) в [[nomenklaturi:kontragenti:kontragenti|Номенклатурата на контрагента]]. \\ |
| |
Когато датата на назначаване (прекратяване) на трудовия договор записана в номенклатура Контрагенти, таб Служители е след (преди) текущата, в падащите списъци за избор със служители в документите, даденият служител няма да се показва. | Когато датата на назначаване (прекратяване) на трудовия договор, записана в номенклатура Контрагенти, таб Служители, е след (преди) текущата, даденият служител няма да се показва в падащите списъци за избор на служители в документите. |
| |
<box round red|**Важно:**> В падащите списъци със служители не се показват служители с изтекъл трудов договор, както и такива, с дата на назначаване, която не е настъпила все още (спрямо текущата дата на документа). \\ | <box round red|**Важно:**> В падащите списъци със служители не се показват служители с изтекъл трудов договор, както и такива, с дата на назначаване, която не е настъпила все още (спрямо текущата дата на документа). \\ |
| |
По този начин в Търговски и Финансови документи нямате възможност да избирате служител, който е напуснал или служител, който все още не е назначен на работа.</box> | По този начин в Търговски и Финансови документи нямате възможност да избирате служител, който е напуснал, или служител, който все още не е назначен на работа.</box> |
| |
Поле **Работно място** е задължително за попълване в документи, регулирани от [[http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=130338|Наредба Н-18]]\\ | |
В него от падащ списък се избира [[kak_da:rabotni_mesta|работното място]] на Служителя. | |
| |
| Поле **Работно място** е задължително за попълване в документи, регулирани от [[http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=130338|Наредба Н-18]]. |
| |
{{:documenti:skladovi:работно_място.png?direct|}} | {{:documenti:skladovi:работно_място.png?direct|}} |
* То може да се попълва и автоматично, ако е избрано подразбиращо се работно място в номенклатурата на [[sluzebni:potrebiteli_i_prava:potrebiteli|Потребителите]].\\ | |
| * В него от падащ списък се избира [[kak_da:rabotni_mesta|работното място]] на Служителя. |
| * Може да се попълва и автоматично, ако е избрано подразбиращо се работно място в номенклатурата на [[sluzebni:potrebiteli_i_prava:potrebiteli|Потребителите]].\\ |
* Ако документът се създава чрез копиране от друг документ, параметрите на копирането може да са така настроени, че стойността на полето да се взима от изходния документ, от подразбиращото се работно място за текущо логнатия потребител или от конкретно зададено работно място. | * Ако документът се създава чрез копиране от друг документ, параметрите на копирането може да са така настроени, че стойността на полето да се взима от изходния документ, от подразбиращото се работно място за текущо логнатия потребител или от конкретно зададено работно място. |
| |
В случай, че финансовият документ трябва да получи номер от **Кочан**, избирате кочана по предварително настроен списък с кочани. \\ | В случай че финансовият документ трябва да получи номер от **Кочан**, избирате кочана по предварително настроен списък с кочани. \\ |
| |
В полетата за **Сума** и **Валута** се записват сумата и валутата за документа. Сумата може да въведете на ръка или да пресметнете с калкулатор от падащото меню на полето. | В полетата за **Сума** и **Валута** се записват сумата и валутата за документа. Сумата може да въведете на ръка или да пресметнете с калкулатор от падащото меню на полето. |
/* От [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2015.08]] е премахната проверката за уникалност по референтен номер относно анулираните документи. */ | /* От [[vavedenie:kakvo_novo|релийз 2015.08]] е премахната проверката за уникалност по референтен номер относно анулираните документи. */ |
| |
| |
| <box round red|Важно:> Във връзка с изискванията на [[http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=130338|Наредба Н-18]], ФД за плащания, по които е издаден фискален бон (ФБ), не могат да бъдат анулирани, нито отключени за редакция.\\ |
| Корекция се извършва чрез издаване на **Сторно-документ**.</box> |
| |
| Детайли за ФБ, който се [[supto:kak_da:stornirane|сторнира]], се визуализират в допълнителната секция **„Информация за бон, по който се издава сторно“**. |
| |
| {{:documenti:finansovi:информация_за_бон_по_който_се_издава_сторно.png?direct|}} |
| |
| Полетата в тази секция са задължителни за попълване при издаване на Сторно-ФБ, като в последното - **Уникален номер на продажбата, по която се издава сторно** - ако се сторнира продажба, която не е имала УНП при печата на ФБ (създадена преди влизане на Наредбата в сила) се попълва [[supto:dokumenti:unp|УНП]] във формат **ОО000000-0000-0000000**. |
| |
| Във финансовите документи може да се съхранява уникалната информация за всяко едно плащане с карта. Това става в секция „Операция на POS терминал“, която включва полетата Номер на POS терминал, Номер на транзакция, Авторизационен код, Номер на карта и Дата и час на картова операция. |
| |
| {{:documenti:finansovi:плащания_с_карта.png?550|}} |
| |
Изгледът на финансовите документи може да бъде променян, според спецификата на използване на системата, като се добавят необходимите полета през **Редакция на изгледа**. | Изгледът на финансовите документи може да бъде променян, според спецификата на използване на системата, като се добавят необходимите полета през **Редакция на изгледа**. |
{{:documenti:finansovi:настройка_на_бутоните.png?300|}} | {{:documenti:finansovi:настройка_на_бутоните.png?300|}} |
| |
2. Избирате таб "Команди", в който намирате желания бутон и чрез влачене с мишката го поставяте в рибона на документа \\ | 2. Избирате таб "Команди", в който намирате желания бутон, и чрез влачене с мишката го поставяте в рибона на документа \\ |
| |
{{:documenti:finansovi:настройки_на_бутони_таб_команди.png?300|}} | {{:documenti:finansovi:настройки_на_бутони_таб_команди.png?300|}} |
3. Бутонът в рибона изглежда по следния начин: \\ | 3. Бутонът в рибона изглежда по следния начин: \\ |
| |
{{:documenti:finansovi:бутон_обнови.png?300|}} | {{:documenti:finansovi:бутон_обнови.png?750|}} |
| |
| |
| |
| |
За всеки тип Финансов документ можете да се ориентирате в кой документ се намирате, като използвате информацията изписана в горната част на прозореца - "вид на прозореца # ID - Тип на Документа (ИД на типа). \\ | За всеки тип Финансов документ можете да се ориентирате в кой документ се намирате, като използвате информацията, изписана в горната част на прозореца - "вид на прозореца # ID - Тип на Документа (ИД на типа). \\ |
| |
<box round green|**Пример:**> ФД #17 - Изпращане на пари в брой (6611) \\ | <box round green|**Пример:**> ФД #17 - Изпращане на пари в брой (6611) \\ |