==== Издаване на кредитно / дебитно известие ====
В случаите, при които за възникнало данъчно събитие е издадена данъчна фактура и в последствие настъпи обстоятелство, по силата на което се обезсилва това данъчно събитие, се издава данъчно **кредитно** или **дебитно известие** към датата на възникване на това обстоятелство.
За да създадете документ със статут на **кредитно (дебитно) известие**, трябва да извършите нова [[documenti:prodazba:prodazba|продажба]] на съответния клиент, но с отрицателен знак (положителен).
Първоначално трябва да намерите продажбата, по която ще издавате кредитното (дебитното) известие.
Избирате //Главно меню > Документи > Продажба// или клавишната комбинация Ctrl+1. Появява се прозорецa [[documenti:tarseneizbor|Търсене/избор на продажба]], който визуализира справка за извършените продажби до момента.
Намирате продажбата с [[documenti:prodazba:faktura|фактурата]], по която трябва да пуснете съответното известие и я отваряте като документ с двойно кликване върху реда или с бутон {{:obsti_komponenti:buton_izbor.jpg|}} (F12).
След като документа бъде отворен, от меню **"Допълнителни"** от главния панел, изберете **"Генериране на известие"**.
{{:documenti:prodazba:generirane_na_izvestie.jpg|}}
Програмата Ви пита, дали сте сигурни, че желаете да извършите подобна операция.
{{:documenti:prodazba:potvarzdavane_na_izvestie.jpg|}}
След потвърждение от Ваша страна се отваря прозорец, в който да посочите вида на издаваното известие.
{{:documenti:prodazba:izbor_na_izvestie.jpg|}}
В този прозорец, като дата на известието е записана текущата дата за деня, а като обект съответно обекта, от който е фактурирана продажбата. С отметка посочвате вида на известието – например кредитно.
Програмата Ви информира, че е генерирана автоматично нова продажба с даден номер, след което тя се отваря на екрана Ви.
{{:documenti:prodazba:saobstenie_za_novo_izvestie.jpg|}}
{{:documenti:prodazba:prodazba_bez_izvestie.jpg|}}
Автоматично са попълнени клиента, Вашия обект и всички артикули по продажбата, но с отрицателно количество. \\
Редактирате таблицата с артикулите, спрямо това какво се връща като стока. Може да промените количество на даден ред, а други редове (ако продажбата се състои от няколко реда) да изтриете с помощта на [[obsti_komponenti:navigacionnalenta|навигационна лента]].
Вписването на отрицателно количество реализира заприходяване на връщаната стока в склада. След като оформите таблицата с артикулите, по които издавате известието, изберете бутон {{:documenti:buton_fakturirane.jpg|}}. Отваря се прозореца за фактуриране.
{{:documenti:prodazba:izvestie1.jpg|}}
За вид на документа автоматично е маркирано **"Кредитно известие"**. По този начин прозорецът автоматично променя интерфейса си с допълнителни полета за попълване от Ваша страна.
В полето **"Към Фактура(и) - № / дата"** автоматично е вписан номера на фактурата, по която издавате кредитното известие и нейната дата. Съществува проверка за валиден формат на полето "Към фактура".
{{:documenti:prodazba:validen_format_za_faktura.jpg|}}
Има възможност в това поле да се впишат една или повече фактури, разделени с точка и запетая.\\
С избора на {{:nomenklaturi:buton_za_proverka_na_dds_nomer.jpg|}} в края на полето се отваря прозореца за избор на фактури:
{{:documenti:prodazba:izbor_na_faktura_pri_izvestie.jpg|}}
Следващата стъпка е да попълните полета **"Основание за изменението"** и **"Фактурата съставена от"**.
Сменете режим **"Преглед"** на режим **"Редакция"**. В полето **"Основание за изменението"** изберете [[nomenklaturi:drugi:osnovania_za_kreditni_i_debitni_izvestia|основанието]] (причината) за издаване на документ **"Кредитно известие"** – например **"Дефектна стока (или връщане на стока)"**:
{{:documenti:prodazba:osnovanie_na_izmenenieto_1.jpg|}}
Във **"Фактурата съставена от"** изберете името на съставителя. \\
Накрая с бутон {{:documenti:prodazba:buton_izdaj_faktura.jpg|}} издавате номер на известието. \\
Запаметете със {{:obsti_komponenti:buton_zapomni.jpg|}} или F12.
{{:documenti:prodazba:izvestie_s_nomer.jpg|}}
За разплащане на документа, в случая на кредитно известие - връщане сумата на клиента, натиснете бутон {{:obsti_komponenti:buton_novo_plashtane1.jpg|}} или F9.
С натискането на този бутон отваряте прозореца **"Плащане"** и [[obsti_komponenti:plastane|разплащате]] по стандартния начин.
С избор на {{:obsti_komponenti:buton_pregled_pechat.jpg|}} – {{:documenti:prodazba:buton_pechat.jpg|}} разпечатвате създаденото известие.
{{:documenti:prodazba:podlozka_izvestie.jpg|}}
Според естеството Ви на работа с бутон {{:obsti_komponenti:buton_prikluchi.jpg|}} може да заключите документа, с цел да се избегне по-нататъшна редакция.
След приключване на работата, затваряте отворените прозорци.
**Дебитно известие** се издава аналогично на кредитното известие, с тази разлика, че при него количествата са с положителен знак и се извършва доплащане на сума от клиента.
==== Издаване на кредитно/дебитно известие по приключена продажба ====
С излизане на версия [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2010.6/2010.12.23]] е доразвита текущата функционалност за издаване на [[documenti:prodazba:faktura|фактура по приключена продажба]], като е добавена възможност да се издава и **кредитно/дебитно известие** по приключена продажба.
За целта в прозореца за попълване на задължителните реквизити са добавени специфичните полета при издаване на известия, както и поле за избор на вида данъчен документ, който желаете да издадете.
След като отворите приключената продажба и изберете бутон {{:documenti:buton_fakturirane.jpg|}} се визуализира бутон {{:documenti:prodazba:buton_izdaj_faktura.jpg|}} (респективно {{:documenti:prodazba:buton_izdaj_izvestie.jpg|}} ). \\
С избора му се отваря форма със задължителните полета за данъчен документ:
{{:documenti:prodazba:izdavane_na_izvestie_po_prikl.prodazba.jpg|}}
Посочвате вида на документа. Програмата прави проверка за съответствие на избрания вид документ и знака на количеството и извежда съобщение за разлика, ако има такава.
Като **клиент** е посочен автоматично клиента по продажбата, както и неговия подразбиращ се начин на плащане, в случай че има избран. \\
**Дата на фактурата и дата на данъчното събитие** са попълнени, според датата на документа и датата на плащането. По необходимост може да ги редактирате.
Посочвате **"Съставител"** на известието, **"Основание на изменението"** и **"Към фактура номер"** по начина, описан по-горе в статията.
{{:documenti:prodazba:izdavane_na_izvestie_po_prikl.prodazba_s_danni.jpg|}}
С избор на бутон {{:documenti:prodazba:buton_izdaj_faktura_new.jpg|}} финализирате фактурирането и получавате пореден номер за известие по конкретната продажба.
С излизане на версия [[obsti_komponenti:vavedenie:kakvo_novo|2013.6/2013.8.16]] вече при генериране на кредитно/дебитно известие, за дата до която трябва да се плати се взима датата на известието плюс броя дни за плащане от контрагента.
Ако за контрагента не е отбелязан брой дни за плащане, то тогава се взима датата на известието като дата, до която трябва да се плати.